REALISASI KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN MALO
TAHUN 2016
No PROGRAM/KEGIATAN APBD
(INDUK)
APBD-P  Rasionalisasi
 Anggaran
REALISASI Sisa Anggaran
Capaian
Keuangan (Rp.)
Prosentase
(%)
Capaian
Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran      310.502.000    353.492.000       315.824.685       307.282.834 97,30% 97,30%            8.541.851
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik        49.260.000      52.760.000         51.419.307         51.284.654 99,74% 99,74%               134.653
2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional          3.500.000        3.000.000           2.289.000           2.195.500 95,92% 100,00%                 93.500
3 Penyediaan Jasa administrai keuangan        58.565.000      52.805.000         51.305.000         51.289.000 99,97% 100,00%                 16.000
4 Penyediaan Peralatan/ Bahan dan Jasa kebersihan kantor        11.034.000      15.034.000         12.631.000         12.231.000 96,83% 100,00%               400.000
5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja          2.000.000        6.000.000           3.885.000           4.240.000 109,14% 100,00%              (355.000)
6 Penyediaan Alat Tulis kantor          8.057.000        8.057.000           6.112.000           6.101.000 99,82% 100,00%                 11.000
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan          4.223.000        4.223.000           4.223.000           4.090.500 96,86% 100,00%               132.500
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor          5.891.000           891.000              890.000              890.000 100,00% 100,00%                           -
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor        38.500.000      37.000.000         30.800.000         30.800.000 100,00% 100,00%                           -
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          1.825.000        2.075.000           2.075.000           2.045.000 98,55% 100,00%                 30.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah        10.000.000      18.000.000         13.288.378         10.499.280 79,01% 79,01%            2.789.098
12 Penyediaan Jasa tenaga pendukung Adminsitasi/
teknis Perkantoran
       23.040.000      31.040.000         29.147.000         29.146.900 100,00% 100,00%                      100
13 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah        38.000.000      70.900.000         69.870.000         64.580.000 92,43% 100,00%            5.290.000
14 Monitoring dan evaluasi kegiatan kecamatan        56.607.000      51.707.000         37.890.000         37.890.000 100,00% 100,00%                           -
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur      130.500.000      89.110.000         68.283.947         67.656.747 99,08% 100,00%               627.200
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor        18.000.000      13.000.000         12.200.000         12.042.800 98,71% 100,00%               157.200
2 Pengadaan meubeler        11.000.000        5.000.000           4.500.000           4.500.000 100,00% 100,00%                           -
3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor        34.500.000      42.110.000         27.977.000         27.977.000 100,00% 100,00%                           -
4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional        27.000.000      29.000.000         23.606.947         23.136.947 98,01% 100,00%               470.000
5 Pembangunan sarana dan prasarana gedung        40.000.000                       -                          -                          - - -                           -
III Program peningkatan disiplin aparatur        18.000.000      18.000.000         18.000.000         18.000.000 100,00% 100,00%                           -
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu        18.000.000      18.000.000         18.000.000         18.000.000 100,00% 100,00%                           -
IV Program Perencanaan Pembangunan Daerah        20.080.000      20.080.000         19.990.000         19.990.000 100,00% 100,00%                           -
1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa        20.080.000      20.080.000         19.990.000         19.990.000 100,00% 100,00%                           -
V Program pengembangan data/informasi/statistik daerah          1.600.000                       -                          -                          - - -                           -
1 Penyusunan Kecamatan dalam angka          1.600.000                       -                          -                          - - -                           -
VI Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
       14.146.000      14.146.000         14.046.000         14.033.300 99,91% 100,00%                 12.700
1 Pembinaan PKK Daerah        14.146.000      14.146.000         14.046.000         14.033.300 99,91% 100,00%                 12.700
  JUMLAH      494.828.000    494.828.000       436.144.632       426.300.000 97,74% 97,74%            9.844.632